盘锦市城市管理综合行政执法双台子大队部门所属单位预算公开表。
发布时间:2023-01-19操作>>
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2023年盘锦市城市管理综合行政执法双台子大队单位预算公开表 |
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收支预算总表 |
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表1 |
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单位名称:盘锦市城市管理综合行政执法双台子大队 |
单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
1,283.10 |
一、社会保障和就业支出 |
140.64 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、卫生健康支出 |
50.95 |
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、城乡社区支出 |
988.21 |
四、财政专户管理资金收入 |
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四、住房保障支出 |
103.30 |
五、单位资金收入 |
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(一)事业收入 |
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(二)事业单位经营收入 |
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(三)上级补助收入 |
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(四)附属单位上缴收入 |
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(五)其他收入 |
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本年收入合计 |
1,283.10 |
本年支出合计 |
1,283.10 |
上年结转结余 |
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年终结转结余 |
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收 入 总 计 |
1,283.10 |
支 出 总 计 |
1,283.10 |
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收入预算总表 |
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表2 |
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单位名称:盘锦市城市管理综合行政执法双台子大队 |
单位:万元 |
单位名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
合计 |
1,283.10 |
1,283.10 |
1,283.10 |
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盘锦市城市管理综合行政执法支队双台子大队 |
1,283.10 |
1,283.10 |
1,283.10 |
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支出预算总表 |
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表3 |
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单位名称:盘锦市城市管理综合行政执法双台子大队 |
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
1,283.10 |
1,283.10 |
1,205.64 |
77.46 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
140.64 |
140.64 |
140.62 |
0.02 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
138.01 |
138.01 |
137.99 |
0.02 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.28 |
0.28 |
0.26 |
0.02 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
137.73 |
137.73 |
137.73 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.63 |
2.63 |
2.63 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.63 |
2.63 |
2.63 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
50.95 |
50.95 |
50.95 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
50.95 |
50.95 |
50.95 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
48.62 |
48.62 |
48.62 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.33 |
2.33 |
2.33 |
|
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212 |
城乡社区支出 |
988.21 |
988.21 |
910.77 |
77.44 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
988.21 |
988.21 |
910.77 |
77.44 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
988.21 |
988.21 |
910.77 |
77.44 |
|
221 |
住房保障支出 |
103.30 |
103.30 |
103.30 |
|
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22102 |
住房改革支出 |
103.30 |
103.30 |
103.30 |
|
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2210201 |
住房公积金 |
103.30 |
103.30 |
103.30 |
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财政拨款收支预算总表 |
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表4 |
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|
单位名称:盘锦市城市管理综合行政执法双台子大队 |
单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、本年收入 |
1,283.10 |
一、本年支出 |
1,283.10 |
(一)一般公共预算拨款收入 |
1,283.10 |
(一)社会保障和就业支出 |
140.64 |
(二)政府性基金预算拨款收入 |
|
(二)卫生健康支出 |
50.95 |
(三)国有资本经营预算拨款收入 |
|
(三)城乡社区支出 |
988.21 |
二、上年结转 |
|
(四)住房保障支出 |
103.30 |
(一)一般公共预算拨款收入 |
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(二)政府性基金预算拨款收入 |
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(三)国有资本经营预算拨款收入 |
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二、年终结转结余 |
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收 入 总 计 |
1,283.10 |
支 出 总 计 |
1,283.10 |
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一般公共预算支出表 |
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表5 |
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|
单位名称:盘锦市城市管理综合行政执法双台子大队 |
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年一般公共预算支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
1,283.10 |
1,283.10 |
1,205.64 |
77.46 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
140.64 |
140.64 |
140.62 |
0.02 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
138.01 |
138.01 |
137.99 |
0.02 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.28 |
0.28 |
0.26 |
0.02 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
137.73 |
137.73 |
137.73 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.63 |
2.63 |
2.63 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.63 |
2.63 |
2.63 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
50.95 |
50.95 |
50.95 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
50.95 |
50.95 |
50.95 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
48.62 |
48.62 |
48.62 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.33 |
2.33 |
2.33 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
988.21 |
988.21 |
910.77 |
77.44 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
988.21 |
988.21 |
910.77 |
77.44 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
988.21 |
988.21 |
910.77 |
77.44 |
|
221 |
住房保障支出 |
103.30 |
103.30 |
103.30 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
103.30 |
103.30 |
103.30 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
103.30 |
103.30 |
103.30 |
|
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一般公共预算基本支出表 |
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表6 |
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单位名称:盘锦市城市管理综合行政执法双台子大队 |
单位:万元 |
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
1,283.10 |
1,205.64 |
77.46 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,180.48 |
1,180.48 |
|
30101 |
基本工资 |
425.97 |
425.97 |
|
30102 |
津贴补贴 |
25.10 |
25.10 |
|
30107 |
绩效工资 |
434.80 |
434.80 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
137.73 |
137.73 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
49.22 |
49.22 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.36 |
4.36 |
|
30113 |
住房公积金 |
103.30 |
103.30 |
|
302 |
商品和服务支出 |
102.36 |
24.90 |
77.46 |
30201 |
办公费 |
38.86 |
|
38.86 |
30202 |
印刷费 |
17.00 |
|
17.00 |
30207 |
邮电费 |
2.60 |
|
2.60 |
30213 |
维修(护)费 |
0.30 |
|
0.30 |
30214 |
租赁费 |
0.50 |
|
0.50 |
30228 |
工会经费 |
13.18 |
|
13.18 |
30239 |
其他交通费用 |
24.90 |
24.90 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.02 |
|
5.02 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.26 |
0.26 |
|
30302 |
退休费 |
0.26 |
0.26 |
|
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财政拨款预算“三公”经费支出表 |
|
表7 |
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|
单位名称:盘锦市城市管理综合行政执法双台子大队 |
单位:万元 |
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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|
政府性基金预算支出表 |
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表8 |
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|
|
单位名称:盘锦市城市管理综合行政执法双台子大队 |
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
|
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|
备注:如此表为空表,则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 |
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|
|
项目支出预算表 |
|
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|
表9 |
|
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|
|
|
单位名称:盘锦市城市管理综合行政执法双台子大队 |
单位:万元 |
单位名称 |
项目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
合计 |
一般公共
预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共
预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
支出功能分类预算表 |
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表10 |
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|
|
单位名称:盘锦市城市管理综合行政执法双台子大队 |
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
合计 |
一般公共
预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共
预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
合计 |
1,283.10 |
1,283.10 |
1,283.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
140.64 |
140.64 |
140.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
138.01 |
138.01 |
138.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.28 |
0.28 |
0.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
137.73 |
137.73 |
137.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.63 |
2.63 |
2.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.63 |
2.63 |
2.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
50.95 |
50.95 |
50.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
50.95 |
50.95 |
50.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
48.62 |
48.62 |
48.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.33 |
2.33 |
2.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
988.21 |
988.21 |
988.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
988.21 |
988.21 |
988.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
988.21 |
988.21 |
988.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
103.30 |
103.30 |
103.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
103.30 |
103.30 |
103.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
103.30 |
103.30 |
103.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出经济分类预算表(政府预算) |
|
|
|
|
|
表11 |
|
|
|
|
|
|
单位名称:盘锦市城市管理综合行政执法双台子大队 |
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
合计 |
一般公共
预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共
预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
合计 |
1,283.10 |
1,283.10 |
1,283.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
1,282.84 |
1,282.84 |
1,282.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50501 |
工资福利支出 |
1,180.48 |
1,180.48 |
1,180.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50502 |
商品和服务支出 |
102.36 |
102.36 |
102.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
0.26 |
0.26 |
0.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50905 |
离退休费 |
0.26 |
0.26 |
0.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出经济分类预算表(部门预算) |
|
|
|
|
|
表12 |
|
|
|
|
|
|
单位名称:盘锦市城市管理综合行政执法双台子大队 |
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
合计 |
一般公共
预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共
预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
合计 |
1,283.10 |
1,283.10 |
1,283.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,180.48 |
1,180.48 |
1,180.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
425.97 |
425.97 |
425.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
25.10 |
25.10 |
25.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
434.80 |
434.80 |
434.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
137.73 |
137.73 |
137.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
49.22 |
49.22 |
49.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.36 |
4.36 |
4.36 |
|
|
|
|
|
|
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30113 |
住房公积金 |
103.30 |
103.30 |
103.30 |
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302 |
商品和服务支出 |
102.36 |
102.36 |
102.36 |
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30201 |
办公费 |
38.86 |
38.86 |
38.86 |
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30202 |
印刷费 |
17.00 |
17.00 |
17.00 |
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30207 |
邮电费 |
2.60 |
2.60 |
2.60 |
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30213 |
维修(护)费 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
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30214 |
租赁费 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
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30228 |
工会经费 |
13.18 |
13.18 |
13.18 |
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30239 |
其他交通费用 |
24.90 |
24.90 |
24.90 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
5.02 |
5.02 |
5.02 |
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303 |
对个人和家庭的补助 |
0.26 |
0.26 |
0.26 |
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30302 |
退休费 |
0.26 |
0.26 |
0.26 |
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债务支出预算表 |
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表13 |
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单位名称:盘锦市城市管理综合行政执法双台子大队 |
单位:万元 |
单位名称 |
项目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
合计 |
一般公共
预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共
预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
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|
政府采购支出预算表 |
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表14 |
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|
单位名称:盘锦市城市管理综合行政执法双台子大队 |
单位:万元 |
单位名称 |
项目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
合计 |
一般公共
预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共
预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
|
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政府购买服务支出预算表 |
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表15 |
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单位名称:盘锦市城市管理综合行政执法双台子大队 |
单位:万元 |
单位名称 |
支出功能分类(类级) |
购买服务项目名称 |
购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称) |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
合计 |
一般公共
预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共
预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
|
|
|
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部门(单位)整体绩效目标表 |
表16 |
|
单位:万元 |
部门(单位)名称 |
137032盘锦市城市管理综合行政执法双台子大队-211100000 |
年度主要任务 |
对应项目 |
预算资金情况 |
基本支出人员经费(保工资) |
1,014.04 |
基本支出人员经费(刚性) |
191.60 |
基本支出公用经费(保运转) |
77.46 |
年度绩效目标 |
保证双台子区执法范围内正常履行 |
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
完成时限 |
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
2023-12 |
整体工作完成情况 |
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
2023-12 |
工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
2023-12 |
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
2023-12 |
基础管理 |
依法行政能力 |
|
管理规范 |
|
2023-12 |
综合管理水平 |
|
管理规范 |
|
2023-12 |
预算执行 |
预算执行效率 |
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
2023-12 |
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
2023-12 |
预算执行率 |
= |
100 |
% |
2023-12 |
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
2023-12 |
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
|
2023-12 |
预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
|
管理规范 |
|
2023-12 |
预算支出管理规范性 |
|
管理规范 |
|
2023-12 |
财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
2023-12 |
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
2023-12 |
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
= |
0 |
次 |
2023-12 |
运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
2023-12 |
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
2023-12 |
社会效应 |
社会效益 |
公共环境标准 |
|
保持良好 |
|
2023-12 |
服务对象满意度 |
社会居民环境满意度 |
>= |
90 |
% |
2023-12 |
可持续性 |
体制机制改革 |
保障执法正常履行 |
|
正常履行 |
|
2023-12 |
|
|
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|
|
部门预算项目(政策)绩效目标表 |
表17 |
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单位:万元 |
项目(政策)名称 |
|
主管部门 |
|
实施单位 |
|
预算资金情况 |
|
总体目标 |
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算
符号 |
指标值 |
度量
单位 |
完成时限 |
|
|
|
|
|
|
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