盘锦市城市管理综合行政执法双台子大队部门所属单位预算公开表。
2023年盘锦市城市管理综合行政执法双台子大队单位预算公开表 | ||||||||||||||||
收支预算总表 | |||
表1 | |||
单位名称:盘锦市城市管理综合行政执法双台子大队 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 1,283.10 | 一、社会保障和就业支出 | 140.64 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、卫生健康支出 | 50.95 | |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、城乡社区支出 | 988.21 | |
四、财政专户管理资金收入 | 四、住房保障支出 | 103.30 | |
五、单位资金收入 | |||
(一)事业收入 | |||
(二)事业单位经营收入 | |||
(三)上级补助收入 | |||
(四)附属单位上缴收入 | |||
(五)其他收入 | |||
本年收入合计 | 1,283.10 | 本年支出合计 | 1,283.10 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
收 入 总 计 | 1,283.10 | 支 出 总 计 | 1,283.10 |
收入预算总表 | ||||||||||||||||||
表2 | ||||||||||||||||||
单位名称:盘锦市城市管理综合行政执法双台子大队 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
合计 | 1,283.10 | 1,283.10 | 1,283.10 | |||||||||||||||
盘锦市城市管理综合行政执法支队双台子大队 | 1,283.10 | 1,283.10 | 1,283.10 |
支出预算总表 | ||||||
表3 | ||||||
单位名称:盘锦市城市管理综合行政执法双台子大队 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 1,283.10 | 1,283.10 | 1,205.64 | 77.46 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 140.64 | 140.64 | 140.62 | 0.02 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 138.01 | 138.01 | 137.99 | 0.02 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.02 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137.73 | 137.73 | 137.73 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | ||
210 | 卫生健康支出 | 50.95 | 50.95 | 50.95 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 50.95 | 50.95 | 50.95 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 48.62 | 48.62 | 48.62 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | ||
212 | 城乡社区支出 | 988.21 | 988.21 | 910.77 | 77.44 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 988.21 | 988.21 | 910.77 | 77.44 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 988.21 | 988.21 | 910.77 | 77.44 | |
221 | 住房保障支出 | 103.30 | 103.30 | 103.30 | ||
22102 | 住房改革支出 | 103.30 | 103.30 | 103.30 | ||
2210201 | 住房公积金 | 103.30 | 103.30 | 103.30 |
财政拨款收支预算总表 | |||
表4 | |||
单位名称:盘锦市城市管理综合行政执法双台子大队 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、本年收入 | 1,283.10 | 一、本年支出 | 1,283.10 |
(一)一般公共预算拨款收入 | 1,283.10 | (一)社会保障和就业支出 | 140.64 |
(二)政府性基金预算拨款收入 | (二)卫生健康支出 | 50.95 | |
(三)国有资本经营预算拨款收入 | (三)城乡社区支出 | 988.21 | |
二、上年结转 | (四)住房保障支出 | 103.30 | |
(一)一般公共预算拨款收入 | |||
(二)政府性基金预算拨款收入 | |||
(三)国有资本经营预算拨款收入 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 1,283.10 | 支 出 总 计 | 1,283.10 |
一般公共预算支出表 | ||||||
表5 | ||||||
单位名称:盘锦市城市管理综合行政执法双台子大队 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 1,283.10 | 1,283.10 | 1,205.64 | 77.46 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 140.64 | 140.64 | 140.62 | 0.02 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 138.01 | 138.01 | 137.99 | 0.02 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.02 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137.73 | 137.73 | 137.73 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | ||
210 | 卫生健康支出 | 50.95 | 50.95 | 50.95 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 50.95 | 50.95 | 50.95 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 48.62 | 48.62 | 48.62 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | ||
212 | 城乡社区支出 | 988.21 | 988.21 | 910.77 | 77.44 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 988.21 | 988.21 | 910.77 | 77.44 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 988.21 | 988.21 | 910.77 | 77.44 | |
221 | 住房保障支出 | 103.30 | 103.30 | 103.30 | ||
22102 | 住房改革支出 | 103.30 | 103.30 | 103.30 | ||
2210201 | 住房公积金 | 103.30 | 103.30 | 103.30 |
一般公共预算基本支出表 | |||||
表6 | |||||
单位名称:盘锦市城市管理综合行政执法双台子大队 | 单位:万元 | ||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
合计 | 1,283.10 | 1,205.64 | 77.46 | ||
301 | 工资福利支出 | 1,180.48 | 1,180.48 | ||
30101 | 基本工资 | 425.97 | 425.97 | ||
30102 | 津贴补贴 | 25.10 | 25.10 | ||
30107 | 绩效工资 | 434.80 | 434.80 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 137.73 | 137.73 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 49.22 | 49.22 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.36 | 4.36 | ||
30113 | 住房公积金 | 103.30 | 103.30 | ||
302 | 商品和服务支出 | 102.36 | 24.90 | 77.46 | |
30201 | 办公费 | 38.86 | 38.86 | ||
30202 | 印刷费 | 17.00 | 17.00 | ||
30207 | 邮电费 | 2.60 | 2.60 | ||
30213 | 维修(护)费 | 0.30 | 0.30 | ||
30214 | 租赁费 | 0.50 | 0.50 | ||
30228 | 工会经费 | 13.18 | 13.18 | ||
30239 | 其他交通费用 | 24.90 | 24.90 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.02 | 5.02 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.26 | 0.26 | ||
30302 | 退休费 | 0.26 | 0.26 |
财政拨款预算“三公”经费支出表 | |||||
表7 | |||||
单位名称:盘锦市城市管理综合行政执法双台子大队 | 单位:万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
政府性基金预算支出表 | ||||
表8 | ||||
单位名称:盘锦市城市管理综合行政执法双台子大队 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
备注:如此表为空表,则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 | ||||
项目支出预算表 | ||||||||||||||
表9 | ||||||||||||||
单位名称:盘锦市城市管理综合行政执法双台子大队 | 单位:万元 | |||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 预算 |
政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 |
政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | ||||||||||||||
支出功能分类预算表 | ||||||||||||||
表10 | ||||||||||||||
单位名称:盘锦市城市管理综合行政执法双台子大队 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 预算 |
政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 |
政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 1,283.10 | 1,283.10 | 1,283.10 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 140.64 | 140.64 | 140.64 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 138.01 | 138.01 | 138.01 | ||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137.73 | 137.73 | 137.73 | ||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | ||||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 50.95 | 50.95 | 50.95 | ||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 50.95 | 50.95 | 50.95 | ||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 48.62 | 48.62 | 48.62 | ||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | ||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 988.21 | 988.21 | 988.21 | ||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 988.21 | 988.21 | 988.21 | ||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 988.21 | 988.21 | 988.21 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 103.30 | 103.30 | 103.30 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 103.30 | 103.30 | 103.30 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 103.30 | 103.30 | 103.30 |
支出经济分类预算表(政府预算) | ||||||||||||||
表11 | ||||||||||||||
单位名称:盘锦市城市管理综合行政执法双台子大队 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 预算 |
政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 |
政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 1,283.10 | 1,283.10 | 1,283.10 | |||||||||||
505 | 对事业单位经常性补助 | 1,282.84 | 1,282.84 | 1,282.84 | ||||||||||
50501 | 工资福利支出 | 1,180.48 | 1,180.48 | 1,180.48 | ||||||||||
50502 | 商品和服务支出 | 102.36 | 102.36 | 102.36 | ||||||||||
509 | 对个人和家庭的补助 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | ||||||||||
50905 | 离退休费 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
支出经济分类预算表(部门预算) | ||||||||||||||
表12 | ||||||||||||||
单位名称:盘锦市城市管理综合行政执法双台子大队 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 预算 |
政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 |
政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 1,283.10 | 1,283.10 | 1,283.10 | |||||||||||
301 | 工资福利支出 | 1,180.48 | 1,180.48 | 1,180.48 | ||||||||||
30101 | 基本工资 | 425.97 | 425.97 | 425.97 | ||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 25.10 | 25.10 | 25.10 | ||||||||||
30107 | 绩效工资 | 434.80 | 434.80 | 434.80 | ||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 137.73 | 137.73 | 137.73 | ||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 49.22 | 49.22 | 49.22 | ||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | ||||||||||
30113 | 住房公积金 | 103.30 | 103.30 | 103.30 | ||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 102.36 | 102.36 | 102.36 | ||||||||||
30201 | 办公费 | 38.86 | 38.86 | 38.86 | ||||||||||
30202 | 印刷费 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | ||||||||||
30207 | 邮电费 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | ||||||||||
30213 | 维修(护)费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | ||||||||||
30214 | 租赁费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||
30228 | 工会经费 | 13.18 | 13.18 | 13.18 | ||||||||||
30239 | 其他交通费用 | 24.90 | 24.90 | 24.90 | ||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | ||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | ||||||||||
30302 | 退休费 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
债务支出预算表 | ||||||||||||||
表13 | ||||||||||||||
单位名称:盘锦市城市管理综合行政执法双台子大队 | 单位:万元 | |||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 预算 |
政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 |
政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | ||||||||||||||
政府采购支出预算表 | ||||||||||||||
表14 | ||||||||||||||
单位名称:盘锦市城市管理综合行政执法双台子大队 | 单位:万元 | |||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 预算 |
政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 |
政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | ||||||||||||||
政府购买服务支出预算表 | ||||||||||||||||
表15 | ||||||||||||||||
单位名称:盘锦市城市管理综合行政执法双台子大队 | 单位:万元 | |||||||||||||||
单位名称 | 支出功能分类(类级) | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称) | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 预算 |
政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 |
政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
合计 | ||||||||||||||||
部门(单位)整体绩效目标表 | |||||||
表16 | 单位:万元 | ||||||
部门(单位)名称 | 137032盘锦市城市管理综合行政执法双台子大队-211100000 | ||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况 | |||||
基本支出人员经费(保工资) | 1,014.04 | ||||||
基本支出人员经费(刚性) | 191.60 | ||||||
基本支出公用经费(保运转) | 77.46 | ||||||
年度绩效目标 | 保证双台子区执法范围内正常履行 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2023-12 | ||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 2023-12 | |||
总体工作完成率 | = | 100 | % | 2023-12 | |||
基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 2023-12 | ||||
综合管理水平 | 管理规范 | 2023-12 | |||||
预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2023-12 | |
预算调整率 | <= | 5 | % | 2023-12 | |||
预算执行率 | = | 100 | % | 2023-12 | |||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2023-12 | ||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2023-12 | ||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2023-12 | |||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2023-12 | ||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2023-12 | ||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2023-12 | ||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2023-12 | |
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2023-12 | |||
社会效应 | 社会效益 | 公共环境标准 | 保持良好 | 2023-12 | |||
服务对象满意度 | 社会居民环境满意度 | >= | 90 | % | 2023-12 | ||
可持续性 | 体制机制改革 | 保障执法正常履行 | 正常履行 | 2023-12 | |||
部门预算项目(政策)绩效目标表 | |||||||
表17 | 单位:万元 | ||||||
项目(政策)名称 | |||||||
主管部门 | 实施单位 | ||||||
预算资金情况 | |||||||
总体目标 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 |
指标值 | 度量 单位 |
完成时限 |
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